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关于内部审计的通知 发布时间:2022-02-28      来源:湘潭生物机电学校          

关于开展内部审计的通知

 

各相关科室及部门:

根据学校内部控制管理制度规定,为规范湘潭腾飞农业科技有限公司(以下简称校办公司)经营和管理,有效防范各类风险,校纪委决定组织学校财务专业人员对校办公司开展年度内部审计活动,现将相关事项通知如下。

一、内审时间

自3月1日开始至3月31日结束。

二、内审重点

1.审查公司经营状况和管理情况。

2.财务收支情况,包括会计凭证、账簿、报表及资料是否真实、准确、合法。

3.审计债权(应收款)和债务(应付款)。

4.审计报酬及各类补贴是否合理。

5.核查和盘实固定资产。

三、有关要求  

校办公司要高度重视,并做好相关准备工作,提供必要的会计凭证账簿报表等相关内审资料,学校相关部门要做好协助和配合工作。

四、内审组人员组成

组  长:单侃  刘伟平

成  员:谭波  张绿英  陈璐   邓丽君

 

 

 

                 中共湘潭生物机电学校纪律检查委员会

                           2022年2月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘潭生物机电学校办公室                   2022年2月28日印发

 


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